送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-12-04 14:17

你好 内账就按实际发放的业务放一起来做账就可以了。

动听的香烟 追问

2019-12-04 14:22

我现在是需要合并,应该怎样承接下去做账啊

动听的香烟 追问

2019-12-04 14:24

能不能看清题目再回答?你这个回答和没答有什么区别?

动听的香烟 追问

2019-12-04 14:27

另一家没有做账的公司,老板有登记应收应付,预收预付。怎样合并

答疑苏老师 解答

2019-12-04 14:27

你好  合并的话另一家公司一直没做账,你需要盘点另一家公司的资产和负债 ,资产减负债减实际的投资款计入利润分配-未分配利润科目。然后两家的这些科目加起来,之后再按实际发生的业务来做就可以了。

动听的香烟 追问

2019-12-04 14:54

两家的全部科目加起来吗?会不会不平衡?

答疑苏老师 解答

2019-12-04 15:03

你好 每家的都平衡 ,加起来就会平衡的。

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