送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-04 14:35

是的,冲掉按发票做,没有差额可以贴发票后面,有就冲掉按发票做

灿若星辰 追问

2019-12-04 14:38

我们上月计提了8000借:费用 贷:应付账款。这个月收到了7683.72的发票,含883.97的税,那分录怎么做

maize老师 解答

2019-12-04 14:40

那现在就冲掉,借借:费用 负数贷:应付账款 负数 按发票做

灿若星辰 追问

2019-12-04 14:53

那这是写在一张凭证上比较好还是分两张凭证

maize老师 解答

2019-12-04 14:58

那这是写在一张凭证上比较好还是分两张 写一张

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相关问题讨论
是的,冲掉按发票做,没有差额可以贴发票后面,有就冲掉按发票做
2019-12-04 14:35:57
冲预提电费的会计分录如下: 1、借:应付账款一电费; 2、贷:预提费用一电费; 3、借:应付账款一电费; 4、贷:现金一电费; 5、借:其他应收款一电费; 6、贷:应付账款一电费。 上述会计分录以借贷平衡的原则来执行,第一条会计分录的借方是应付账款一电费,贷方是预提费用一电费,用于记录原有预提电费的情况;第二条会计分录的借方是应付账款一电费,贷方是现金一电费,用于记录由于收到电费发票而发生的现金流;第三条会计分录的借方是其他应收款一电费,贷方是应付账款一电费,用于记录由于冲预提电费而产生的应付账款增加情况。因此,冲预提电费的会计分录为上述六条,按照借贷平衡的原则进行执行。
2023-03-01 12:07:27
同学,你好 借:管理费用-电费-票未到 贷:银行存款
2024-05-26 17:34:14
计提电费 借:制造费用-电费 贷:其他应付款 收到发票,如果有差额,作调整,如没差额,不作调整
2019-01-20 12:24:57
你好!在应付账款或其他应付账款科目下核算
2016-11-03 08:27:45
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