- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-04 14:51
你好 借银行存款 贷营业外收入 专项应付款
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你好,剩余员工是不是要还账
借:管理费用600
库存现金400
贷:其他应收款1000
2020-11-20 19:55:00
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你好 借银行存款 贷营业外收入 专项应付款
2019-12-04 14:51:35
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你好 借营业外支出 贷银行存款
2019-05-28 09:28:05
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借;管理费用等科目 贷;其他应付款
利润表
2015-11-26 10:16:35
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你好 你可以说下具体是怎么抵账的业务 你得要入账 才好抵账
2019-09-21 14:23:20
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