送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2019-12-04 15:33

您好,认证的是上月发票,本月进行申报即可。

Lili 追问

2019-12-04 15:35

凭证需要怎么做?

晓宇老师 解答

2019-12-04 15:37

凭证在上个月入账时就应该做啊,怎么现在才做?

Lili 追问

2019-12-04 16:03

凭证上个月做了,进项给漏了,上个月无销售,可以认证吗?

Lili 追问

2019-12-04 16:41

??

晓宇老师 解答

2019-12-04 20:45

把进项税额做到当月,会计分录:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:费用或成本

Lili 追问

2019-12-05 08:29

您好,我这样做行吗?借管理费用负数,借进项税正数

晓宇老师 解答

2019-12-05 09:13

是可以的,同学,请及时为老师评价!

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相关问题讨论
借应交税费—应交增值税—进项税额,贷应交税费—待认证进项税额
2020-05-11 06:16:34
你好!你是什么时候认证的?
2022-03-02 12:12:14
你好,哪个月需要抵扣就在哪个月认证抵扣
2016-08-19 10:58:23
这个要到税务局查询等级
2016-06-08 18:33:22
您好 没有认证也可以做账的
2022-01-22 21:04:37
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