送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2019-12-04 15:33

您好,认证的是上月发票,本月进行申报即可。

Lili 追问

2019-12-04 15:35

凭证需要怎么做?

晓宇老师 解答

2019-12-04 15:37

凭证在上个月入账时就应该做啊,怎么现在才做?

Lili 追问

2019-12-04 16:03

凭证上个月做了,进项给漏了,上个月无销售,可以认证吗?

Lili 追问

2019-12-04 16:41

??

晓宇老师 解答

2019-12-04 20:45

把进项税额做到当月,会计分录:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:费用或成本

Lili 追问

2019-12-05 08:29

您好,我这样做行吗?借管理费用负数,借进项税正数

晓宇老师 解答

2019-12-05 09:13

是可以的,同学,请及时为老师评价!

上传图片  
相关问题讨论
借应交税费—应交增值税—进项税额,贷应交税费—待认证进项税额
2020-05-11 06:16:34
你好!你是什么时候认证的?
2022-03-02 12:12:14
你好 可以拿来做账的
2020-07-02 22:24:53
发票已认证未做账,存在的账面纳税数与认证税数的差异,建议,纳税申报以认证数为准,账面上不调整,在台账里备注一下,等入账了,自然也不存在差异了。二是,入账可以先把发票中税金入账。
2018-09-30 12:54:49
你好,只能是少交税或者不交税了
2017-03-30 10:22:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...