老师!可能是我没说清楚吧,公司做工程开出销项发票80万含税,做工程的材料是向另2家公司定制的,没有做入库,还有技术服务费等支付50%定金。这2家公司也没开发票给我公司,因公司开出了销项发票,所以,我就做了暂估的成本,借应收账款贷主营业务收入 借主营业务成本贷应付账款 -暂估 次月开来了进项发票冲销 借应付账款 贷主营业务成本 做了正确的分录 借主营业务成本 贷应付账款 但是主营业务成本借方为什么还有数字啊 不是上月结转了这月就不用结转了吗?谢谢老师!我该怎么平这笔账啊!
心静如水
于2016-04-07 15:37 发布 836次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
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人工费是最主要的,还有材料之类的
2017-04-25 17:01:43
你好,主要就是提供技术服务人员的工资构成
2019-03-28 16:18:20
要是比实际发生的成本(有发票做入帐里了)就是这么多的话就可以
2023-10-13 15:36:16
您好,是的,主营业务成本也需要分开对应的明细
2020-07-27 15:34:51
您好,同学,是主营业务收入。
2020-05-08 10:33:51
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