老师,我公司是房产公司,由于欠别人的工程款,签订了以房抵债的协议,约定用我公司2017年6月购入的写字楼作价200万抵偿欠款,开具了专票,怎么写分录啊
虚心的御姐
于2019-12-04 21:53 发布 943次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-12-04 22:14
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应付账款 贷:固定资产清理 应交税费 资产处置损益(差额,可在借方的)
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2019-12-04 22:14:11
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 应付账款
2020-06-22 15:00:10
直接把之前收付款的冲了就行了
2019-12-31 15:15:45
以公司名义,那就入固定资产,老板的钱可以计入实收资本,以后摊销
2022-02-22 17:06:20
那你先做预付款就可以了
2020-01-08 17:14:50
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虚心的御姐 追问
2019-12-04 22:49
许老师 解答
2019-12-05 08:04