老师你好,请教你一个问题,工人关1月份的工资39782,扣除在老板处的借支11700(没入财务账)实际领款28082,请问这笔分录该怎样做?谢谢
吃亏是福
于2016-04-07 17:58 发布 762次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;应付职工薪酬 39782 贷;银行存款等科目 28082 其他应收款 11700
2016-04-07 18:38:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
一、计提工资的分录是:
借:管理费用——工装
借:生产成本——直接人工
借:制造费用——工资
借:销售费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
二、发放工资的分录是:
借:应付职工薪酬——工资
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款(或库存现金)
2020-07-06 16:58:10
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,单独根据实际应扣的工资在这个月工资中实发里面直接扣除
2020-01-08 11:50:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
财务用的扣除法,3500-3500/21.75×(22-12)=1890.8,个人觉得这是合适的
2020-03-15 08:38:19
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!借:应付职工薪酬—福利费—员工食堂 贷:现金 借:应付职工薪酬—福利费—员工食堂 —房租 贷:现金 借: 管理费用—福利费—房租 贷:应付职工薪酬—福利费—员工食堂 贷:现金
2016-08-17 10:07:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息