老师好!是这样的我公司开票出去给客户是:21000,实际客户给我微信15000,我公司平时是没有任何零售的,这个差额6000相当于客户多开的,但没有走对公,这个我收到15000的时候,我开票是:21000是不是只能写21000的现金收入,然后另6000我得找票报销抵账才行?谢谢老师,有没有其他更好的方法。
惠紫
于2019-12-05 09:48 发布 789次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-05 10:12
你开出去的发票不需要找发票抵,借现金15000销售费用,6000贷,主营业务收入,应交税费。
相关问题讨论
你开出去的发票不需要找发票抵,借现金15000销售费用,6000贷,主营业务收入,应交税费。
2019-12-05 10:12:33
您好,。您好,按照收入的金额申报。
2022-03-01 15:14:50
收到了99元的发票,但实际支付了100元现金。差额计入营业外支出
2020-04-02 16:13:12
借银行存款 232000 财务费用-现金折扣 2000 贷应收账款 234000
2019-05-23 11:45:38
你好了
不能权责 发生制没收到钱也要按期申报收入
2021-06-09 10:25:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
惠紫 追问
2019-12-05 10:38
郭老师 解答
2019-12-05 10:40