送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-05 11:50

你好,
计提时:
借:管理费用-福利费
 贷:应付职工薪酬-福利费
支付时:
借:应付职工薪酬-福利费
 贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好 计入成本里面核算
2019-07-16 16:32:00
你好, 计提时: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 支付时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-05 11:50:42
你好,借管理费用-培训费贷银行存款
2020-07-10 09:27:57
你好,聚餐需要按福利费处理 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-09-01 19:00:18
你好,这个是你们实现的收入?
2018-01-29 17:49:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...