你好 请问我司收到一笔货款1300元 10月的业务货款 十月入账只入了一笔1300的金额 十一月收到的货款1600 其中300是客户处的运输费 怎么做分录呢?
Vi
于2019-12-05 14:18 发布 683次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-05 14:33
这个代收代付?那运输发票开给谁,客户么, 借银行 贷应收账款, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,代收代付,那这个做借银行 贷其他应付款,付给运输公司做借其他应付款 贷银行
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这个代收代付?那运输发票开给谁,客户么, 借银行 贷应收账款, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,代收代付,那这个做借银行 贷其他应付款,付给运输公司做借其他应付款 贷银行
2019-12-05 14:33:53
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借 应付账款等贷 其他应付款员工
2020-05-15 08:48:50
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您好,直接按实际收到的款入账。
2016-09-08 23:07:28
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您好,您的问题是什么呢?
2016-09-08 22:57:11
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可以按照商品的进价作为运费的分摊。如A分摊运费=800*4000/7000=457.14元
2018-08-05 12:05:11
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