老师你好,购进原材料十一月没有取得发票,暂估的话怎么做账?公司主要账务流程是购进原材料,领用原材料结转完工成本。暂估后这些怎么做
话里人
于2019-12-05 14:51 发布 1024次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-05 15:02
借:原材料 贷:应付账款-暂估
发票来了
借:应付账款-暂估 贷:应付账款-xx公司
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借:原材料 贷:应付账款-暂估
发票来了
借:应付账款-暂估 贷:应付账款-xx公司
2019-12-05 15:02:32

你好 收到材料做 暂估 借原材料-暂估入库贷银行存款 领用 按领用部门做 借成本或者管理费用等 贷原材料 收到发票冲 借银行存款 贷原材料-暂估入库
2019-11-07 13:25:15

这个是无法在税前扣除的。这个只有在税务代开发票后才能在税前扣除
2019-07-07 12:29:01

你好,可以的,做账可以,但是不允许抵扣所得税。
2021-11-10 09:29:46

先把上次的记账内容冲红凭证。这个月修改正确的就可以了。遇到问题及时修改。
2015-12-02 18:13:46
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