我有个问题,我去年接的一家公司的账,期初余额我按他们的财务报表做的,他们以前的账没做,财务表乱编的,现在问题来了,一家企业陆续付款,而我应收款里就没这家企业,没办法,我把这款项做到其他应付款了,我想把它做处理,我该怎样做呢,我又不想涉及损益
感悟
于2016-04-07 22:43 发布 622次浏览
- 送心意
益馨
职称: 高级会计师
相关问题讨论
这种财务上有什么风险吗
2019-01-18 14:57:47
先挂其他应付款,然后查找原因再调账做处理
2016-04-08 09:54:00
找找以前的帐,看看是否户名挂错,不可能无缘无故给你钱,问下熟悉情况的人大约发生业务的时间,
2016-04-08 07:42:13
同学你好,前面1.2.3道题是没问题的吧,说第四题,分公司开票给总公司,分公司是收入,要收总公司的款,这个呢,挂账应收账款,
2022-01-14 20:06:55
你好,是的,是这个意思的
2019-11-28 15:28:34
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