送心意

锋利老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-05 15:45

您好。附表1应该是需要您填写以下金额的,如果有金额了,就检查一下是不是在服务或者产品对应的那一栏.后面几个表如果没有,也不用填。核对,然后申报

会计学堂 追问

2019-12-05 15:46

这些点开不需要我自己填数字吧

锋利老师 解答

2019-12-05 15:46

您好。如果有您公司需要填的项目,就要填,如果都没有涉及到的。就不用填。不是必然不用填。

会计学堂 追问

2019-12-05 15:54

我看了上面写的销售金额 还有进项税和销项税
然后我核对了就保存了

锋利老师 解答

2019-12-05 15:55

您好。如果没有其他事项。又核对了进项和销项,就可以了,就可以申报了。扣款先不着急,可以到十几号征期结束前再扣款也来得及,中间如果发现想改,还可以作废申报,重新申报。

会计学堂 追问

2019-12-05 15:59

我们不需要修改了
直接扣款就行吧

锋利老师 解答

2019-12-05 16:02

您好。是的。不需要修改的。直接申报扣款就可以了。

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您好。附表1应该是需要您填写以下金额的,如果有金额了,就检查一下是不是在服务或者产品对应的那一栏.后面几个表如果没有,也不用填。核对,然后申报
2019-12-05 15:45:54
一般纳税人填写附表是和减免表,还有主表,23应纳税减征额
2019-02-14 16:07:34
你好,第一栏和第三栏填写不含税的普通发票的金额 减免的2%,煮表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-18 16:07:05
你好你是一般纳税人还是小规模类型的?  季度不超过30万 小规模类型填写在免税销售额栏次去   免增值税的 
2021-04-13 18:35:04
你好,是购销合同的印花税吗? 
2021-11-02 16:32:42
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