送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-12-05 17:30

你好,借其他应收款--电费,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税(销项税)

上传图片  
相关问题讨论
你好,借其他应收款--电费,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税(销项税)
2019-12-05 17:30:48
您好!借银行存款 贷预收账款 你这个缴纳出去的,可以作为成本。借主营业务成本 贷应付账款
2017-12-27 20:24:19
参考建筑安装的实操就可以了
2020-04-11 23:24:08
借 银行存款 15万 原材料 1万 贷 合同负债 16万 借 应收账款 35.3万 贷 工程结算 35.3万 借 其他应付款 5.3万 贷 应收账款 5.3万 借 银行存款 30万 贷 应收账款 30万 借 主营业务成本 21.8万 工程施工 合同毛利 35.3-21.8万 贷 主营业务收入 35.3万
2020-05-25 21:17:55
借:管理费用45000 (如果各部分都分的话就计入相关费用科目) 贷:应付职工薪酬 45000 实际工作中就是这样计提工资,还有一种之前回答过,你是不是看不明白?
2016-10-20 19:32:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...