送心意

种老师

职称中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师

2019-12-05 19:35

这个是不行的,必须要实现函证的,这是必要程序

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相关问题讨论
这个是不行的,必须要实现函证的,这是必要程序
2019-12-05 19:35:54
同学你好 很高兴为你解答 一般是风险评估
2022-03-28 15:56:07
你好,同学,这道题涉及到委托代理理论。公司管理层负责制报表,CPA负责审,预期使用者如股东等使用审过的报表。 审阅和审计一样,涉及到公司管理层,CPA ,股东等预期使用者三方。其中股东等预期使用者三方有挺多人没有审计审阅方面的知识,审计变审阅,不提及审计业务和已经执行程序是为了防误解
2021-12-06 20:46:51
同学你好 选项A认为不正确,不一定测试信息系统的; 选项B认为正确。 选项C在注会审计中未明显涉及。 选项D审计人员可以通过穿行测试了解信息系统控制,这个思路是没有问题的。 选项E信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度,以及内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限,两个表述认为是正确的。
2024-02-29 10:59:31
同学你好 这个选择ABCE
2024-02-29 11:16:29
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