送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-12-06 08:30

借预付账款
贷银行存款

&微笑 旳弧度 追问

2019-12-06 08:31

当月的又该如何记?

暖暖老师 解答

2019-12-06 08:32

借管理费用-电费
贷预付账款

&微笑 旳弧度 追问

2019-12-06 08:59

是不是当月得这样记
借:预付账款2400
贷:银行存款2400

借:管理费用200
贷:预付账款200
这样对吗?

暖暖老师 解答

2019-12-06 09:00

是的,你的会计分录是正确的

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相关问题讨论
借预付账款 贷银行存款
2019-12-06 08:30:54
请问全年的电费是今年的吗?
2019-12-05 19:53:59
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 3、计提奖金 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——奖金 4、发放奖金 借:应付职工薪酬——奖金 贷:应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2020-01-03 14:12:26
您好!借预付账款 贷现金。 然后17年每个月摊销。
2016-12-01 09:57:48
你好!先放在其他应收款里,
2016-07-11 17:42:33
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