- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借:银行存款270 销售费用10 贷:主营业务收入280
2020-05-28 23:33:37

你好
借;管理费用等科目700,其他应收款 300,贷;银行存款等科目1000
借;应付职工薪酬300,贷;其他应收款 300
2019-12-06 10:02:08

借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额)
贷:其他收益 — 其他
2019-12-15 17:12:34

你好 你实际缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷银行存款 其他收益 (加计扣除部分)
2019-09-10 15:07:10

计提借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
缴纳借应交税费-未交增值税
贷加计扣除
银存
2019-08-26 16:20:51
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