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钟灵毓秀
于2019-12-06 13:51 发布 2381次浏览
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-06 13:52
直接做业务招待费就好了!
钟灵毓秀 追问
2019-12-06 14:04
例如进价是80元,市场价是100元的商品,会计分录是借:管理费用-招待费 113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额) 13 结转成本,借:主营业务成本 80 贷:库存商品 80这样做对吗
俞老师 解答
2019-12-06 15:50
你会计上不确认收入的!
2019-12-06 15:52
不确认收入那报税的时候这个销项税是填列在未开票收入的税额里吗
2019-12-06 15:59
是的,你的理解是正确的
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俞老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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钟灵毓秀 追问
2019-12-06 14:04
俞老师 解答
2019-12-06 15:50
钟灵毓秀 追问
2019-12-06 15:52
俞老师 解答
2019-12-06 15:59