郭老师,请问您,采购单价核算时是保留两位小数,而开过来的进货发票,上面单价是有好多位小数,这样一来,因为采购入库是按发票来的,实际出库结转成本我是按两位小数的单价*销售数量,到最后,都销售完,这批商品采购入库金额与结转成本金额有一点尾差,这个怎么处理呢?@郭老师(找郭老师答疑)
烟花懿冷
于2019-12-06 14:35 发布 1333次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-06 15:06
最后一批把剩余的都结转出去
相关问题讨论
你好!
尾差可以调整记入主营业务成本科目
2019-12-06 14:23:18
你好!
可以根据开的发票确认收入
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
2020-04-15 22:36:01
你好,原则上是按完工进度去确认收入结转成本的,平时没做账的要补做上去
2020-04-15 22:49:50
最后一批把剩余的都结转出去
2019-12-06 15:06:09
您好,结转的成本是根据出库单,关联到销售发票,之后在存货核算模块里点出库核算处理,再生成凭证就行了。
2017-12-02 16:54:56
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