去年出的分录,,借:库存现金11700 贷:主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销项税 1700 冲销去年:借:库存现金 -11700 贷:主营业务收入-10000 应交税费-应交增值税-销项税- 1700 对吗?像这种库存现金收现方式冲红,规范吗? 但是这个月网上银行收到的是11500元的货款,,比去年开票金额少了200元,,又该如何处理呢?
风趣的背包
于2016-04-08 15:27 发布 928次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-04-08 16:27
像这种涉及到跨年冲红,还是涉及现金的,,,可以吗
相关问题讨论
主营业务收入换成以前年度损益调整科目
借;银行存款 11500 财务费用 200 贷;应收账款 11700
2016-04-08 16:01:00
请问今年1月的费用做到了上一年的12月,怎么调整?如何做分录?现在准备要做汇算清缴,我是准备把它们调出来
2015-04-14 08:51:21
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度调整损益类科目会使用到以前年度损益调整这个科目。
2021-09-02 13:50:28
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2016-04-08 16:01
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