老师,我现在接手了一家公司的帐,我发现了一个很大的问题,这家公司17年成立,17年的时候老板说刚刚建立公司不懂,所以给他朋友走了总共八十多万的帐,当时是从他朋友公账转到我们公司公账,然后又从我们公司转到个人头上出去,所以现在导致这八十多万的其他应收款挂在账上。当时的会计收到这八十多万的时候做的是预收账款,实际当时没有开票没有申报,转出去的时候做的是其他应收款,所以导致这八十多万一直挂着,请问老师这个现在要怎么做
常拾
于2019-12-06 19:24 发布 1073次浏览
- 送心意
种老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
2019-12-06 19:25
你这个钱就需要再备查帐上说明情况
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1.借 其他应付款-甲 贷 库存现金
2.借 其他应收款-已 贷 预收账款
2020-03-10 20:32:07
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你好,没太明白,是客户再打4万,这之前的五万怎么处理
2019-08-16 07:26:24
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您好,能发原始单据上来看下吗??
2016-06-13 21:55:49
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同学您好,建议计入预收账款
2024-01-23 17:47:41
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同学,你好
应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方;
资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
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常拾 追问
2019-12-06 19:27
种老师 解答
2019-12-06 19:40