老师,我现在接手了一家公司的帐,我发现了一个很大的问题,这家公司17年成立,17年的时候老板说刚刚建立公司不懂,所以给他朋友走了总共八十多万的帐,当时是从他朋友公账转到我们公司公账,然后又从我们公司转到个人头上出去,所以现在导致这八十多万的其他应收款挂在账上。当时的会计收到这八十多万的时候做的是预收账款,实际当时没有开票没有申报,转出去的时候做的是其他应收款,所以导致这八十多万一直挂着,请问老师这个现在要怎么做
常拾
于2019-12-06 19:24 发布 1101次浏览
- 送心意
种老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
2019-12-06 19:25
你这个钱就需要再备查帐上说明情况
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同学,你好
应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方;
资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09

你好.预收账款对应客户,其他应收款和其他应付款看你科目下面拍的具体项目,是公司还是个人.
2021-01-15 16:33:10

借-预收账款 贷-银行
第一个做反了吧
2021-08-09 13:26:23

这个是要计入预收账款科目的。
2020-04-13 14:21:02

你这个钱就需要再备查帐上说明情况
2019-12-06 19:25:53
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常拾 追问
2019-12-06 19:27
种老师 解答
2019-12-06 19:40