老师,我现在接手了一家公司的帐,我发现了一个很大的问题,这家公司17年成立,17年的时候老板说刚刚建立公司不懂,所以给他朋友走了总共八十多万的帐,当时是从他朋友公账转到我们公司公账,然后又从我们公司转到个人头上出去,所以现在导致这八十多万的其他应收款挂在账上。当时的会计收到这八十多万的时候做的是预收账款,实际当时没有开票没有申报,转出去的时候做的是其他应收款,所以导致这八十多万一直挂着,请问老师这个现在要怎么做
常拾
于2019-12-06 19:35 发布 925次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-12-06 19:38
你好,如果你现在要处理的话,需要详细说明当时情况,并经过领导签字,调账。
相关问题讨论
同学,你好
应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方;
资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
同学您好。
具体问题具体分析。
预收款大,主要组成部分是什么,是预收吗?还是未确认收入?
其他应收款过大,是支付给谁了,需要收回吗?
2022-01-08 21:23:49
你好; 其他应收款是负数。 那么 就是其他应付款 ; 你写负债表计入 其他应付款里面去写
2022-01-08 09:31:59
你好
两个科目对冲?
2020-03-12 11:00:02
你好,你是企业会计准则做账还是小企业会计准则
2018-12-18 11:19:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
常拾 追问
2019-12-06 19:40
王瑞老师 解答
2019-12-06 19:42
常拾 追问
2019-12-06 19:45
王瑞老师 解答
2019-12-06 19:50
常拾 追问
2019-12-06 20:11
王瑞老师 解答
2019-12-07 10:55