送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-12-06 19:38

你好,如果你现在要处理的话,需要详细说明当时情况,并经过领导签字,调账。

常拾 追问

2019-12-06 19:40

好的老师,那请问怎么做呢

王瑞老师 解答

2019-12-06 19:42

借:预收账款 贷:其他应收款

常拾 追问

2019-12-06 19:45

老师,这样冲回去的话需要老板配合提供些什么资料呢

王瑞老师 解答

2019-12-06 19:50

需要详细情况说明,老板签字确认。

常拾 追问

2019-12-06 20:11

好的,谢谢老师

王瑞老师 解答

2019-12-07 10:55

不客气,希望五星好评。

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同学,你好 应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方; 资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
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2022-01-08 21:23:49
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2022-01-08 09:31:59
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2020-03-12 11:00:02
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2018-12-18 11:19:38
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