老师您好,请教一个问题:两家公司甲和乙, (1)甲公司账上有这样一个分录:借:现金 贷:其他应收款--乙;乙公司账上应该怎么反应这个业务? (2)先需要调账,把业务一中甲收到的钱要挂到乙公司账上,需要做预收账款,请问怎么处理、 谢谢
隔壁王老二
于2020-03-10 20:26 发布 804次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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同学,你好
应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方;
资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
同学您好。
具体问题具体分析。
预收款大,主要组成部分是什么,是预收吗?还是未确认收入?
其他应收款过大,是支付给谁了,需要收回吗?
2022-01-08 21:23:49
你好; 其他应收款是负数。 那么 就是其他应付款 ; 你写负债表计入 其他应付款里面去写
2022-01-08 09:31:59
你好
两个科目对冲?
2020-03-12 11:00:02
你好,你是企业会计准则做账还是小企业会计准则
2018-12-18 11:19:38
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