你好,我在9月份申报增值税有留底税额,然后10月份申报增值税的时候错把上月的留底税额填在了附表二的25栏,然后在11月份我把25栏期初已认证相符但未申报抵扣的那一项删除了,还要去税局更正申报10月份的增值税吗?
悄悄走过去
于2019-12-06 20:44 发布 975次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-06 20:46
你好 填写错的要去大厅更正申报
相关问题讨论

同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36

你好 填写错的要去大厅更正申报
2019-12-06 20:46:05

本期是否属于留抵税额呢?
进项税按当期验票的金额进行填写
2017-10-09 18:08:51

你好,不需要的,系统自动带出
2020-03-16 15:41:37

应纳税额是0就不需要扣款的
2019-01-10 21:20:27
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悄悄走过去 追问
2019-12-06 20:50
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2019-12-06 21:50