老师请问一个问题,员工出差时常会没有发票要如何报销呀?如果拿其他的票来替的话,金额也对不上呀!比如员工发生200元的餐费但是没有发票就用一张250元的油票来替换。但是金额只能报200元的实际费用这样有问题吗
婕婕
于2019-12-07 09:40 发布 1635次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-07 09:42
没有发票是实际业务的可以报销,正常做账,汇算清缴调增
你得看下你单位有车吧,你一个月的油票多吧
相关问题讨论
没有发票是实际业务的可以报销,正常做账,汇算清缴调增
你得看下你单位有车吧,你一个月的油票多吧
2019-12-07 09:42:02
你好 按你实际业务写 餐费;
2019-09-16 15:01:45
你好,同学。
可以的,之前作为暂估入账,现在实际入账 处理。
2019-12-25 21:29:56
按两者金额较小者报销
2017-03-07 09:09:02
就限额报销5000元就可以了。
2018-10-08 10:57:09
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