送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-07 20:19

您好
销售不是应该开出发票么?

李s135 追问

2019-12-07 20:23

11月的销售发票未能及时开,约12月才能开

bamboo老师 解答

2019-12-07 20:24

那应该写未开具发票收款
借:银行存款 20000
贷:应收账款 20000
销售开具发票
借:应收账款 20000
贷:主营业务收入 17400
应交税费-应交增值税(销项税)2600

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你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好 借:应收账款。贷,主营业务收入
2020-08-07 16:04:56
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
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