一般纳税人,11月购货款(发票已收)、销售款(12月开发票)都已收到, 采购, 借:库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷:银行存款10000 销售 未收到发票:借:银行存款 20000 贷:应收账款 20000 销售 收到发票, 借:应收账款 20000 贷:主营业务收入 17400 应交税费-应交增值税(销项税)2600
李s135
于2019-12-07 20:18 发布 1437次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-07 20:19
您好
销售不是应该开出发票么?
相关问题讨论

你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好 借:应收账款。贷,主营业务收入
2020-08-07 16:04:56

你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李s135 追问
2019-12-07 20:23
bamboo老师 解答
2019-12-07 20:24