老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
老师,请问:固定资产清理出售给乙公司收入为89000元(不含税),款项尚未收到。这个分录该怎么做呢?
答: 你好,借;应收账款 ,贷;固定资产清理 89000,应交税费——应交增值税
借:长期股投贷:固定资产清理固定资产清理是不是应该包含应交税金
答: 您好 贷方应该有单独的应交税费科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:固定资产清理残值 累计折旧,贷:固定资产,后面发生出售固定资产,借:银行存款,贷固定资产清理,应交税费,请问这个固定资产残值,最后去哪里了,第二个分录是不含税销售额。?
答: 借 资产处置损益 贷 固定资产清理
夕阳下绽放 追问
2019-12-07 22:21
邹老师 解答
2019-12-08 11:48