送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-12-08 15:51

你好 是的 年度之前到票的话 才可以税前扣除的。票到了把之前暂估的冲掉,按发票做账就可以了。

drysea 追问

2019-12-08 15:52

分录借其他应付款,贷银存吗?

答疑苏老师 解答

2019-12-08 15:53

你好   冲掉之后 还是借 成本 贷 应付账款 付款的时候再 借 应付账款  贷 银行存款

drysea 追问

2019-12-08 15:54

发票到时,我们是付给供应商的货款,这暂估到其他应付款是项目经理,这样做可以吗?

答疑苏老师 解答

2019-12-08 15:56

你好 是项目经理代供应商收款吗?

drysea 追问

2019-12-08 16:02

我本来是要付给供应商的,被之前会计全部暂估给项目经理了。

drysea 追问

2019-12-08 16:03

而且暂估成本已结转

答疑苏老师 解答

2019-12-08 16:09

你好 这样也是可以的 ,只要你账做正确就可以。

上传图片  
相关问题讨论
你好 是的 年度之前到票的话 才可以税前扣除的。票到了把之前暂估的冲掉,按发票做账就可以了。
2019-12-08 15:51:03
您好,没有发票的话可以计入销售成本,只是不能税前扣除。 借:主营业务成本 贷:其他应付款
2022-02-13 11:30:11
您好,成本的货物入库了嘛
2019-12-31 10:07:56
对于其他应付款,属于公司应付出去的款
2017-06-16 20:56:21
你好,您重新上传一下图片,或将该真账实操的网址链接发一下,帮您分析解答。
2019-09-12 09:48:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...