- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-09 10:08
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
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抵减增值税税额,
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2019-12-09 10:08:55
您好!抵扣联都是单独存放的了。
2019-03-18 17:22:12
你好!做进项转出就可以了。
2017-08-10 15:02:50
借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-06-30 10:14:30
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-09-02 15:16:58
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2019-12-09 10:31
玲老师 解答
2019-12-09 10:35