老师您好,本公司在十月份外地项目开了票,并且办理了预缴,在十一月份申报增值税时这笔预缴的税款没有填列到附表四的本期发生额里,请问能在12月份申报时把税额填列的附表四里吗?系统可以校验并且保存上
强健的夕阳
于2019-12-09 20:45 发布 1349次浏览
- 送心意
成蹊老师
职称: 注册会计师,初级会计师,税务师,中级会计师
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您好,开票多少就交多少增值税就行。
2023-10-23 11:22:42
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你是不是有以前期间的,同学
2019-06-18 07:56:55
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你好,可以在本期填上
2018-04-03 13:51:47
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如果预缴完税凭证上的税款所属期是10月的话,是没有办法12月直接在附表四填进去的,但是如果之前忘记填列的可以到税务局修改10月的申报表
2019-12-09 20:56:54
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你好,你看第一张图片,本期实际抵减栏没有填,所以需要在本期补上期末才会为0
2018-04-03 14:03:00
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