你好老师, 有一客户,2018年8月,他们私对私付了一笔 6468元 费用,开了发票。 今年想把这笔费用,公对公转一遍,完了对私账户再返给他。 这样做可以吗?怎么记账?税务问怎么办呀?
淡淡
于2019-12-10 09:25 发布 933次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-12-10 09:29
借:管理费用
贷:银行存款
私对私从来与公账无关,不必理会。
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借:管理费用
贷:银行存款
私对私从来与公账无关,不必理会。
2019-12-10 09:29:12
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这个是属于现代服务业
2020-09-29 08:29:10
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你好。实际发生了可以做费用
发票到了红冲费用,做发票的
借管理费用贷预付
2020-07-28 19:12:55
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借:管理费用—办公费 贷:现金(银行存款)如果有预存:借:预付账款--发票款 贷:现金(银行存款)第二次购买时: 借:管理费用—办公费 贷:预付账款--发票款
2015-10-16 15:51:21
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你好,进入到财务费用手续费。
2022-01-18 13:32:27
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淡淡 追问
2019-12-10 10:19
岳老师 解答
2019-12-10 13:47