老师您好,借管理费用-业务招待费用380(普通发票)管理费用-服务费(考察费)10301.00(金额9717.92,税额583.08这个我上月没做进项)贷:银行存款10681,本月怎么做账?考察费我放在管理费用下的服务费合理吗?
Lili
于2019-12-10 10:12 发布 948次浏览
- 送心意
小刘老师
职称: ,注册会计师
2019-12-10 10:15
这个月,借应交增值税-进项税,贷管理费用即可。这个放在哪里能说的过去就可以。
相关问题讨论

可以直接合并一笔写分录
借:管理费用——业务招待费
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40

这个月,借应交增值税-进项税,贷管理费用即可。这个放在哪里能说的过去就可以。
2019-12-10 10:15:23

可以的,不需要你这个是普通发票也不能抵扣
2019-07-10 09:36:06

您好,借:管理费用-业务招待费 1000
贷:银行存款 1000
2022-01-16 22:15:58

销售部门计入销售费用-业务招待费
2019-01-24 18:27:49
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