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Lili
于2019-12-10 10:12 发布 921次浏览
小刘老师
职称: ,注册会计师
2019-12-10 10:15
这个月,借应交增值税-进项税,贷管理费用即可。这个放在哪里能说的过去就可以。
Lili 追问
2019-12-10 10:27
业务招待费应该是差旅费,科目做错了,本月还需要改吗?普通发票能年度汇算清缴有影响吗?老师能写一下分录吗
小刘老师 解答
2019-12-10 10:28
改过来就是了。借管理费用-差旅费,贷管理费用业务招待费。普通发票只是不抵扣进项税,其他都没有影响。
2019-12-10 10:39
我上个月是借管理费用-业务招待费380 管理费用-服务费(金额9717.92,税额583.08这个我上月没做进项) 贷银行存款10681.00,本月麻烦老师给写一下谢谢
2019-12-10 13:32
借,管理费用-差旅费380,贷管理费用-业务招待费380.借应缴税费-应交增值税进项税583.08,贷管理费用583.08
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小刘老师 | 官方答疑老师
职称:,注册会计师
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Lili 追问
2019-12-10 10:27
小刘老师 解答
2019-12-10 10:28
Lili 追问
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