
相似问题
最新问题
你做汇算清缴的时候你的工资账上记载的跟实际发生的一样吗?我做帐的时候是按照当月计提下月发放的,现在出现应付职工薪酬出现贷方,怎么把应付职工薪酬这块和实际发放金额改成一致呢
2018年12月计提了年终奖12万元,今年及以后都不打算发这笔钱了,在2018年汇算清缴时肯定要调增10万,但是账上一直挂着应付职工薪酬10万,应该怎么处理呢?

