老师好,10月有个分录做错了,帮我看看怎么调整。付款时:借管理费用,贷银行存款,收到发票时:借制造费用,贷应付账款,导致账面一直有货款未付,该如何调账?
玲
于2019-12-10 16:30 发布 996次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以这样做调整分录(这个正确的应当计入制造费用,而不是管理费用?)
借;应付账款,贷;管理费用
2019-12-10 16:32:04
你好!可以这样处理的没有关系。
2020-07-04 21:04:40
借:管理费用——电费 借:制造费用——电费 贷:银行存款 20000
就是车间用电计入制造费用——电费,就是管理部门用电计入管理费用——电费,这两种电费都是有的
2017-07-03 13:51:00
如果能放下就都写上,如果不行,就写一个就行了
2022-05-18 20:12:47
你好,借 制造费用 管理费用 贷 银行存款
2020-07-07 09:51:47
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