送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-12-10 18:31

你好,要这样处理,借 库存现金,贷 主营业务收入,应交税费--应交增值税,未达起征点,借应交税费--应交增值税,贷营业外收入--减免税

Snow???????? 追问

2019-12-10 18:37

后面部分说,未达起征点那部分,是什么时候做?

Snow???????? 追问

2019-12-10 18:39

就是平时都做借 库存现金,贷 主营业务收入,应交税费--应交增值税。然后月底未达起征点的话,就统一写成一张凭证:借应交税费--应交增值税,贷营业外收入--减免税,对吗?

庄老师 解答

2019-12-10 19:28

你好,是的,是这样的,

Snow???????? 追问

2019-12-11 11:22

你好老师,这样子的销售收入,通用机打发票,里面没有税费的

Snow???????? 追问

2019-12-11 11:23

应该怎么做账?

庄老师 解答

2019-12-11 12:50

借 库存现金1134,贷 主营业务收入1134/(1+3%),应交税费--应交增值税1134/(1+3%)*3%。

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