老师,上个月公司开票,暂时没有成本,这个时候我就暂估成本入账,这个月有成本了,我就暂时把上个月做的成本分录冲销掉,然后再做这个月拿来的分录对吗?

李宛曼
于2019-12-11 11:21 发布 1210次浏览
- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-11 11:22
是的要把以前暂估的给红冲了
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是的要把以前暂估的给红冲了
2019-12-11 11:22:19
。需要的。。把暂估的分录红冲。
2022-04-16 07:10:19
您好
请问成本入账的时候分录怎么写的
2021-08-18 11:11:29
借应收账款负数
贷主营业务收入负数应交税费负数,
借主营业务成本负数,借库存商品。
2023-08-04 19:18:30
借:原材料(或库存商品)
贷:应付账款——暂估应付账款
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2020-07-12 17:20:00
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