老师,上个月公司开票,暂时没有成本,这个时候我就暂估成本入账,这个月有成本了,我就暂时把上个月做的成本分录冲销掉,然后再做这个月拿来的分录对吗?
李宛曼
于2019-12-11 11:21 发布 958次浏览
- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-11 11:22
是的要把以前暂估的给红冲了
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是的要把以前暂估的给红冲了
2019-12-11 11:22:19
。需要的。。把暂估的分录红冲。
2022-04-16 07:10:19
您好
请问成本入账的时候分录怎么写的
2021-08-18 11:11:29
借应收账款负数
贷主营业务收入负数应交税费负数,
借主营业务成本负数,借库存商品。
2023-08-04 19:18:30
你好,可以不用冲销,汇算清缴对这个没有发票的成本做纳税调整增加应纳税所得额处理就是了
2018-04-11 16:28:04
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