送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-12-11 14:54

计入
借:管理费用--福利费
        贷:应付职工薪酬--福利费

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 14:56

付款时的分录怎么做呢

张艳老师 解答

2019-12-11 15:18

借:应付职工薪酬--福利费
      贷:银行存款

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 16:13

老师,你第一个分录是在什么时候需要做的呢

张艳老师 解答

2019-12-11 19:15

最晚在发生当期月末做第一笔分录。

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相关问题讨论
计入 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
2019-12-11 14:54:17
你好,那1000你可以做营业外,收入是别人赠送给你们的是吗。
2021-08-05 11:00:45
你好,需要的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-03-28 10:54:23
冲减管理费用--福利费
2017-12-28 15:47:28
入库是怎样做账的呢?
2019-09-09 14:40:58
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