送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-11 19:22

你好 
受托方:
单位是来料加工企业,所有原材料都由下订单的客户提供,只收取加工费,账务处理
如下。
受托方取得加工费应当计入“主营业务收入”科目。受托方的会计核算一般是:
1、收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,领用时作相应的附注说明。
2、对于加工过程中发生的生产成本:
借:生产成本
贷:原材料-辅助材料
贷:应付职工薪酬
贷:制造费用
3、加工完成按合同规定发给委托方时:
(1)确认销售收入
借:应收账款(或银行存款)
贷:主营业务收入(加工费收入)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
(2)同时结转销售成本:
借:主营业务成本
贷:生产成本
(3)在备查簿中将受托加工物资注销

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 19:29

老师是全部的材料由客户提供哦

meizi老师 解答

2019-12-11 19:30

你好 是的   你们不会出辅助材料吗 ?不出 就不做辅助材料的就行了。

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 19:43

没有辅料

meizi老师 解答

2019-12-11 19:44

没有就不做就行 了 。你把对应的人工费做进去 结转成本

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 19:44

那如果我们把这批材料又委托给第三方来加工呢,第三方开加工费给我们,那要怎么入账呢

meizi老师 解答

2019-12-11 19:46

你好 你做成本  你收到的钱还是做收入

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 19:48

有这种情况是已经付款给第三家也开了发票给我们,但是我们还没有销售出去,这要怎么做呢

meizi老师 解答

2019-12-11 19:49

你好   你是说对方开票 开加工费发票给你们了吗  你销售出去又是什么意思

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 19:54

就是说我们委托第三方来加工,开了加工费给我们,但是做好的这批我们并没有当月月发给客户

meizi老师 解答

2019-12-11 19:55

你好      你们只是收取加工费  你收到了客户给你们的加工费 你做收入  对应的你才好做这笔成本

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 20:00

我们先付了加工费给第三方,但是并没有发货给客户,因为是长期合作,订单是连续下单,不可能对应的哦,可能第三方第一个月加工了1万个货,第二个月又加工了2万个,我们在第二个月的时候才第一次发货1.5万个

meizi老师 解答

2019-12-11 20:05

你好 那你到时要等着确定了加工费 收入才结转成本才行。 不然你第一个月收入都不确定 就无法做成本的

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 20:08

老师的意思是先放在那里,等有收入在做,那确定好收入后,这种只有加工费发票的怎么做成本呢?

meizi老师 解答

2019-12-11 20:09

你好 对应结转你的成本 。 你收入要与成本对应 。你收入都没做 不应该会有成本 。

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 20:13

那具体的分录是怎样的呢?是不是收到第三方的加工费,直接做主营业务成本?

meizi老师 解答

2019-12-11 20:37

你好 如果是你收到做主营业务收入  当月也支付出去 就直接主营业务成本

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 21:34

老师,那收到第三方的加工费要计入制造费用后在转入生产成本吗?中间要不要先做库存商品呢?

meizi老师 解答

2019-12-12 09:07

你好  是的 因为正常的话 会出现人工费、水电费、有的会涉及用一些辅料等 。到时结转生产成本。  到时结转主营业务成本 。 不进入库存商品 。又不是你们的商品。 自己备查账备注就行了

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