送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-11 21:51

你好,会计按报销的日期做账

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你好,会计按报销的日期做账
2019-12-11 21:51:09
你好, 借,管理费用 负数 借,应交税费——应增进 正数
2020-05-14 11:15:07
你好!先挂其他应收款那差旅费发票报销
2018-04-08 14:19:49
学员你好,分录如下 1.借:银行存款10000 贷:短期借款10000 2.借:其他应收款800 贷:库存现金800
2022-04-14 18:06:34
您好! 1.借:银行存款 10000 贷:短期借款 10000 2.借:其他应收款 800 贷:库存现金 800 3.借:库存现金 2000 贷:银行存款 4.借:管理费用 500 贷:库存现金 500 5.借:银行存款 20000 贷:应收账款 20000 6.需要知道具体的增值税税率才能写具体的分录
2022-04-14 14:28:37
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