- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,会计按报销的日期做账
2019-12-11 21:51:09
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你好,
借,管理费用 负数
借,应交税费——应增进 正数
2020-05-14 11:15:07
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你好!先挂其他应收款那差旅费发票报销
2018-04-08 14:19:49
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学员你好,分录如下
1.借:银行存款10000
贷:短期借款10000
2.借:其他应收款800
贷:库存现金800
2022-04-14 18:06:34
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您好!
1.借:银行存款 10000
贷:短期借款 10000
2.借:其他应收款 800
贷:库存现金 800
3.借:库存现金 2000
贷:银行存款
4.借:管理费用 500
贷:库存现金 500
5.借:银行存款 20000
贷:应收账款 20000
6.需要知道具体的增值税税率才能写具体的分录
2022-04-14 14:28:37
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