送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-12-12 10:22

你好 这月先暂估成本 借 主营业务成本-暂估 贷 应付账款 下月收到发票的话 ,先冲掉这个暂估,按发票来做账就可以了。

米哈游 追问

2019-12-12 13:38

老师不用库存商品吗

米哈游 追问

2019-12-12 13:39

借:库存商品 贷:应付账款 ,付款收到发票时借:应付账款 贷:银行存款这样合理吗?

答疑苏老师 解答

2019-12-12 13:59

你好 这样也可以,只要前面库存商品金额和发票一致是可以的。

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相关问题讨论
你好 这月先暂估成本 借 主营业务成本-暂估 贷 应付账款 下月收到发票的话 ,先冲掉这个暂估,按发票来做账就可以了。
2019-12-12 10:22:58
你好,委托方的分录是 借:委托代销商品(成本价)     10000*10     贷:库存商品(成本价)        10000*10
2021-06-22 15:26:13
您好 请问欠张三的分录怎么写的
2020-04-04 22:01:03
您好!借:销售费用 贷库存商品 应交税费-应交增值税
2016-12-20 15:51:35
你好 借;应收票据 30000*(1+税率) ,贷;主营业务收入 30000 , 应交税费-应交增值税(销项税额)30000*税率 借;主营业务成本25000 , 贷;库存商品25000
2019-10-06 11:57:41
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