送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-12 11:49

你好,如果完工了就做这个分录,借;固定资产,贷;在建工程

玩命的月饼 追问

2019-12-12 11:57

完工了,发票给了部分,还有超出合同款部分没有发票也没付款

邹老师 解答

2019-12-12 11:59

你好,没有发票的部分需要做暂估入账处理

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相关问题讨论
你好,如果完工了就做这个分录,借;固定资产,贷;在建工程
2019-12-12 11:49:02
先转在建工程,完工再转固定资产吧
2017-03-09 10:09:32
你好     正常应该是先走在建工程 冲预付账款。 在完工转固定资产去 
2020-12-14 09:55:42
是的,分录是这样处理的
2018-10-30 09:48:34
你好,在可以投入使用时转入股东资产,并计提10%的应付账款
2018-06-17 16:35:33
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