想问一下,11月30日进货1000,发票开的是12月1日,会计分录:11月份:借:预付账款,贷:银行存款;12月份:借:库存商品,贷:预付账款,那11月份的预付账款暂时平不了是不,需要到下个月结转为库存商品是吗
默默的枫叶
于2019-12-12 21:15 发布 1013次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,不可以。第二个分录,贷方全部计入预付账款核算。
而不是一部分预付,一部分应付
2022-05-25 16:15:45
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您好
请问10月份库存商品收到了么
2019-12-13 11:13:54
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是向供应商预付账款,然后对方送货吧
如果是客户,对于你单位来说应当是预收账款才是的
2018-11-23 10:18:07
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你好,您上面的处理是对的。
2019-12-12 21:17:10
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其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
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