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喜从天降
于2019-12-13 13:34 发布 1804次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-13 13:34
您好,这个没影响的,放心好了
喜从天降 追问
2019-12-13 13:36
那我下次冲红是先该回正确的,还是先冲红,再改回正确的开蓝字发票?
宸宸老师 解答
您好,按理说红冲发票应该是跟开错的蓝字一模一样的,不需要改。但是您这个是地址栏,地址栏本来就是手动填入,不像税号和名称是不能修改的
2019-12-13 13:43
还有我9月份开了其中一张发票,对方因税号是零数字说我开的是0(字母),导致这张发票10月份寄来冲红,我也是先改开票资料把税号改正确了再冲红,上个月也没想到这个问题,也是冲红的这张和9月份的蓝字发票税号有点出入的,这样可以吗?
2019-12-13 13:45
您好,红冲的时候 不要去修改税号,如果对方没有抵扣的话,问题不大的
2019-12-13 13:46
没抵扣,因税号不对也抵扣不了吧
您好,是的,那您这个红字开了就开了,不要多想了。如果对方已经抵扣了,可能还会影对方进项税额转出的,您这个没影响的
2019-12-13 13:51
那老师,我下次开冲红发票是不是先开冲红的发票,好跟之前开的发票信息一致,再修改正确的信息,再开蓝字发票?是吗?红字发票是不是一定要和上次开的发票一样才行?
您好,对的,先开好红冲发票,再开具蓝字发票,对的要一模一样的
2019-12-13 13:54
意思就是红字发票信息要跟上次开的蓝字发票信息一样,哪怕是错的信息也先别改,等开好红字后,再改正确信息,再开蓝字发票?是这样子吗?
2019-12-13 13:55
您好,对的,您说的是对的
2019-12-13 13:58
开的红字发票的这个月跟报税没影响吧,按正常申报吧
2019-12-13 14:01
您好,您红字发票是12月份开具的吗
2019-12-13 14:02
是的,意思就是对12月份报税申报表的时候没有哪里需要填写的吧,还是一样按正常申报吧?
2019-12-13 14:03
您好,填写12月份申报表的时候,需要将这个金额减掉之后,报销项税的
2019-12-13 14:04
这是自动的吧
2019-12-13 14:05
您好,不是的,手动自己减去
2019-12-13 14:07
不是一正一负刚好?还有那个开的红字发票和正确的蓝字发票不需要填写成品入库单和出库单吧,做账的时候
2019-12-13 14:08
您好,这个不需要填写的,只是发票 细心开错而已。就是正数-这个发票的金额报销项税的
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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