老师你好!我们是用财务软件记账,我把九月份的一张凭证科目做错了,现在11月份发现错误,我是反结账回去更正好,还是11月份凭证更正好呢?
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于2019-12-13 14:21 发布 827次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,11月份更正即可。
2019-12-13 14:22:24
知道合伙人金融证券行家 推荐于 2018-03-03
先通过:总账管理—初始化—参数设置,把“不允许跨年度反结账”勾去掉。 然后:点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。 反结帐后进行修改,最后再执行结帐,保存数据。
2019-04-06 09:20:43
你把2017年记账,结账到2018年再查了试试
2019-04-19 16:29:32
你反结账回去就可以了,不用删了
2020-07-07 15:37:52
先反结账,然后反记账,然后弃审需要修改的凭证,才能进行修改
2020-02-20 16:35:45
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