绿化养护费用,是不是服务合同内确认的收入,只要当 问
因为金额不能确定,所以当时都没有确认 答
请问老师 公司股东是法人 若将部分股权转让至 问
你好,会涉及印花税 答
请问老师,去年项目的成本因为发票是今年开进来的, 问
那个成本只能调整利润分配了。不能作为今年的成本 答
私户收款的没有申报收入,老板将自己私户收货款的 问
这个有点难搞啊,如果申报交税,那未税这部份价格比含税开票的报价低,交税的话公司不是亏本了,涉及到公司的整体情况了,不光是申报不申报的问题了 答
刚刚郭老师,我脑子晕了,忘记问您,23年原来是亏损9万 问
不能只改 A106000 表,需先做以前年度损益调整账务处理,再填 A105000 表(第 41 行 “其他”)说明成本调整原因,同步修正 A100000 主表数据,最后再调整 A106000 表 2023 年所得额。 答

我司有一笔款要付到香港,我们深圳这边怎么做账和交税呢?
答: 借;应付账款-应付外汇账款 贷;银行存款 不涉及税种
购买的固定资产不进境,如何支付?
答: 不进境,就没有报关,就没有付汇证明联,就支付不了外汇。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司支付给一个境外企业一笔技术援助费,现在税务局要求我们代扣代缴外国公司的企业所得税、增值税等相关税费,根据合同这笔代扣代缴的税务由我们公司承担,现在税务局以从我公司账户把相关代扣代缴的税费已扣除,请问这笔费税怎样作账务处理?
答: 1.将不含的金额折算成含税金额,含税金额都进入你们的费用,你们支付给客户是不含税的金额,剩下的就是代扣代缴的金额




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冷酷的汽车 追问
2016-04-11 18:01
邹老师 解答
2016-04-11 15:19
邹老师 解答
2016-04-11 17:07
邹老师 解答
2016-04-11 18:02