送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-13 14:54

不能,你先把发票要过来,不然你没法税前扣除

净君 追问

2019-12-13 15:23

那我能把“非增值税”的部分,先转到 管理费用吗?

朴老师 解答

2019-12-13 15:34

你有发票就可以的哦

净君 追问

2019-12-13 15:39

没有发票就一直挂在 预付账款里面,对吗

朴老师 解答

2019-12-13 15:44

跨年的话没发票要调增的哦,要看税局了

净君 追问

2019-12-13 15:49

好的,理论上,没有收到发票,就不能转管理费用,对吗

朴老师 解答

2019-12-13 16:00

没有发票的话是不能做费用的,你可以暂估,但是前提是你要保证你能在汇算清缴之前收到发票

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你好,在10月份付款这样做分录就是了 借;预付账款,贷;银行存款 30万 这样做分录之后,预付账款期末余额就是0了
2019-11-20 15:29:31
计入成本费用 冲减预付账款
2019-08-09 09:20:48
您好 请问预付款的时候怎么写的分录 是购买商品还是接受劳务支付的
2020-05-04 09:52:57
不能,你先把发票要过来,不然你没法税前扣除
2019-12-13 14:54:00
这个是可以的了呢,可以的
2018-08-18 08:45:53
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