我2018年12月份一张专用发票的进项直接进管理费用了,少做一笔进项税,应交税费进项税额贷方大于借方了,报税倒是正确的,把进项税额抵扣了,我现在想在账里调整过来,怎么调账啊?
我是小领
于2019-12-13 16:09 发布 965次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税-进项税额
2019-11-14 15:09:11
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你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
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你好
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-08-22 09:49:21
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不是,待抵扣只是用于取得的按照固定资产核算的不动产或者在建工程,第一个月抵扣60%剩余的40%计入待抵扣,等到13个月在抵扣!仅此一
2018-10-04 21:06:23
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