第一年没票暂估到应付账款的这部分金额,次年没收 问
同学,你好 借:应付-暂估 贷:以前年度损益调整 答
老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
酒店前台把当天收到住房押金上交出纳,客户退房后前台从备用金退还客户押金,次日出纳在补足前台备用金。这个分录要怎么做呢?
答: 收到押金计入其他应付款,退还的时候冲了就行
酒店前台把当天收到住房押金上交出纳,客户退房后前台从备用金退还客户押金,次日出纳在补足前台备用金。这个分录要怎么做呢?
答: 借:现金 贷:银行存款 补押金借其他应收款 贷:现金 客人结账财务退预收按差额冲减其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
酒店是用备用金走账的,借前台5000,先用借:其他应收款备用金,贷库存现金,前台每天的收入都是刷卡进银行,收的现金都是交给出纳,包括当天的押金,但是前台都是把备用金补齐之后再把现金交给出纳,如果当天退房比较多,前台用现金收入补齐备用金,出纳就收不到现金,现在这个会计分录该怎么做?
答: 您好,收回备用金时,借,库存现金(交回现金部分),其他货币资金或者银行存款或者其他应付款-押金(差额部分),贷,其他应收款备用金。