送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-14 16:31

你好,同学。
你这个也不影响。你成本和收入是按完工进度结转,也不是以开票结转。

????平淡是真 追问

2019-12-14 17:26

应该如何做账务处理呢

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 17:32

你开票是
借 银行存款
贷 工程结算
应交税费-增值税-销

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相关问题讨论
你好,同学。 你这个也不影响。你成本和收入是按完工进度结转,也不是以开票结转。
2019-12-14 16:31:21
如果只给了工程款 那么先确认预收
2019-07-22 15:33:50
同学你好!应收账款   每期计提减值的 借:信用减值损失     贷:坏账准备 确实无法收回 借:坏账准备      贷:应收账款
2021-01-15 11:22:38
一般情况下可以按开具的发票确认收入但是年底的时候要完工百分比法确认收入和成本此时也确认应收账款。你可以暂时按是按合同价款确认收入
2018-08-07 08:04:20
你好,不需要确认收入的做预收处理就是了 借;银行存款 贷;预收账款
2017-02-08 15:45:49
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