
其他应收款–A公司2019年初是有余额10万元的,但会计做账的时候按照余额为0元,一直做到现在才发现余额跟A公司往来账对不上就是差了这个余额10万,请问一下这个账改怎么调整
答: 你好,学员,做一笔调整分录 借其他应收款 贷以前年度损益调整
老师,公户上的上转给老板,然后老板给我们发福利了,这种应该怎么做账,做其他应收款吗?年底要不要还回来!
答: 你好 公户上的上转给老板,借:其他应收款,贷:银行存款 然后老板给我们发福利了 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:其他应收款 其他应收款年底还有余额吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,请问平时在做账时其他应收款出现贷方余额时是记在贷方,还是在借方用负数表示啊?
答: 直接在贷方就可以的


玲老师 解答
2019-12-15 09:38
上上纤~贾贾欣 追问
2019-12-15 09:46
玲老师 解答
2019-12-15 09:56